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审计人员在取得审计证据后,会将收集到的审计集中起来,未经整理的审计证据往往显得数量多且繁杂无序,没有条理。为了从这此审计证据中得出准确的审计结论,审计人员应对审计证据做适当的取舍,留下重要的与审计对象有关的审计证据,次要的,与审计对象无关的审计证据,使之条理化,系统化。在此基础上审计人员对取得的审计证据进行评价,从而形成审计意见。

控制测试的内容包括:内部控制设计的测试和内部控制执行的测试两个方面。1.内部控制设计的测试 主要是针对内部控制系统健全性、合理性的测试。目的在于判断被审计单位的控制政策和程序设置的是否合理、适当、是否能够防止、发现和纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报。南阳鸿泰公司专业审计人员为您处理经营过程中遇到的内部财务问题,给您提供一个合理的建议和意见,希望能够给您事业上贡献微薄之力,欢迎您的来电咨询和实地考察,顺祝商祺!